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1、主要职责
担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。
2、应聘条件
(1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上;
(2)具有助理会计师或审计师以上职称;
(3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识;
(4)具备注册类职业资格优先录用。
职位福利:五险一金、高温补贴、节日福利、带薪年假、周末双休、定期体检、餐补、房补
岗位职责:
1、配合部门制定年度审计工作计划,按年度计划实施内部审计:负责对集团所属单位的财务收支、财务预决算、合规经营、资产质量、经营绩效以及其他有关经济活动进行审计;编制完整审计方案、审计底稿及审计报告,跟进审计整改。 2、参与集团内控管理的监督工作,包括对风险与控制情况进行检查、评价和报告;负责监督集团各部门及下属单位对各项内部管理规章制度的执行情况,提出改进意见。 3、配合国家审计机构对集团及下属子公司开展各项审计工作;完成各类内审项目申报及论文撰写工作。 4、及时做好审计档案整理及保管工作,建立健全工作台账。 5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务相关类专业本科及以上学历,中共党员优先。 2、1年以上内部审计相关工作经验,能够独立或主导完成内部审计项目。 3、严谨细致,有较强的逻辑推理能力、书面表达能力,一定的组织协调能力及团队协作能力,责任心较强。 4、注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计职称、中级审计职称优先。
岗位职责: 1.根据公司安排,组织开展(或参加)审计项目,编制项目审计方案、按照规定执行审计程序、编制审计底稿、编写审计报告等; 2.对审计发现的问题提出切实可行的合理化建议,并监督跟踪被审计单位对审计发现问题的整改; 3.根据规定完成向监管机构、上级单位报送审计类报表和工作报告等; 4.制订公司内部审计管理制度、规范内部审计工作流程、编写审计工作计划、审计工作报告等。 其他条件: 1.年龄40周岁及以下,如专业突出者可适当放宽年龄条件,专业突出是指具有以下一项或多项资格资质:具有ACCA、CPA或CIA等专业资格;具有审计、会计等高级技术职称;从事保险行业审计工作5年以上; 2.大学本科及以上学历,其中审计、保险、财会、金融、经济、统计、信息科技等专业优先; 3.具有5年及以上审计工作经验,具有审计、会计、税务等中级技术职称; 4.政治素养好,工作认真负责,责任心强,作风踏实,善于学习,具有较好的协调与沟通能力,具有一定的语言表达和文字书写能力。
岗位职责: 1、负责根据公司制定的销售政策、流程规范进行订单审核工作; 2、负责协助制定订单审核相关的流程规范/标准,并配合培训,执行;反馈在流程执行中的问题和建议; 3、负责提供审核数据统计与分析,推动准确率提高和合同审核环节的效率提高,并改善服务水平; 4、负责订单审核环节事宜的协调和跟进; 5、保质保量完成主管和上级领导指派的其他任务。 任职资格: 1、熟悉电子商务运营流程:熟练使用WORD、EXCEL、订单管理系统; 2、亲和力佳,沟通与协调较好; 3、具任职资格: 1、熟悉电子商务运营流程:熟练使用WORD、EXCEL、订单管理系统; 2、亲和力佳,沟通与协调较好; 3、具有较好的组织能力、人际关系能力、计划与执行力和学习能力; 4、为人正直,具备优秀的品行和职业素质,具有良好的敬业精神与责任感; 5、抗压力强,能适应加班及高强工作。 工作时间:八小时工作制,做六休一有较好的组织能力、人际关系能力、计划与执行力和学习能力; 4、为人正直,具备优秀的品行和职业素质,具有良好的敬业精神与责任感; 5、抗压力强,能适应加班及高强工作。 工作时间:八小时工作制,做六休一
职责: 1、门市销售单据、账目的审核; 2、每月盘点及其对账; 3、监督门市会计的相关工作; 任职资格: 1、有1年及以上的工作经验; 2、工作干脆利索、思路清晰; 3、工作认真仔细,能吃苦耐劳; 4、高中以上学历。 一经录用,待遇从优: 1、签订正式劳动合同,缴纳五险; 2、享受国定假期; 3、定期培训和升职机会。
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