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1、贯彻和执行公司各项规章制度,参与制定审计制度和实施细则 2、根据公司发展规划和审计工作目标参与编制年度审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作 3、编制审计项目的审计计划和审计实施方案 4、手机审计证据、编制审计工作底稿,完成审计专员工作底稿的复核 5、初定审计结论,草拟审计报告 6、跟踪审计整改方案的执行,实施后续审计工作 7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计专员使其了解相关要求
1、精通国家财税法律规范、财务核算业务,熟悉财务管路、资本运作以及企业融资; 2、具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; 3、了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法; 4、具备较高的职业素养,严以律己; 5、有五年以上跨国企业或大型企业集团审计、财务管理工作经验; 6、受过审计学、管理学、财经法律法规等方面的培训; 7、有会计师、审计师或注册会计师资格;
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