职位描述
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岗位职责:
1、以相关法律规定以及公司制度为标准,结合公司实际情况以及上级安排,根据内控审计制度规定,开展各类专项审计、离任审计、内控检查、投诉举报调查审计以及其他内控审计工作,并独立编写相关内控审计报告,整理问题整改清单并督办整改至闭环;
2、不断优化内控相关规章制度及流程,提高公司整体风控水平,提高员工廉洁自律和合规意识,降低公司经营风险;
3、总结内控审计工作中发现的问题,提供整改、完善和预防的建议和方案,既能支持业务开展,又能规避业务风险;
4、完成公司领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业;
2、3-5年内控、审计或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;
3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
4、具备独立开展相关工作的能力具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实、具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。