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1、协助流程与监察负责人做好设备采购全流程管控监督,包括立项、供应商调研、招投标/谈价、合同签订、付款、验收等流程的监督。2、协助做好拟采购设备相关信息的挖掘,如技术要求、拟邀请供应商的技术水平等。3、协助做好拟采购设备的价格摸底,了解设备市场价格水平,为商务监督提供依据支持。4、协助推动设备采购的充分竞争,促进设备采购的规范、透明、公平、公正。5、协助完成项目实施过程中按合同约定付款等进行监督审核。6、协助完成控股集团及各业务单元的机器设备等验收情况进行审核监督管理。7、协助控股集团采购管控审计监督流程建设与优化。8、协助部门负责人及其它团队完成采购审计、内控建设等项目。任职资格:1、本科及以上,审计、采购、机电设备等专业优先;2、3年及以上仪器设备管理、采购经验,掌握采购、招投标、供应商管理知识;3、具备较强的沟通能力、计划能力、学习能力、抗压能力。
职责描述: 1、独立负责公司现金、存款及票据的保管、出纳和记录; 2、独立负责各部门销售数据的统计与整理; 3、协助财会文件的准备、归档和保管。 4.对公司各门店营业数据进行核对差异; 5..对接供应商款项核对; 6.领导交代的其他任务; 任职要求: 1、中专以上学历,统计学、数学、财务等相关专业,一年以上财务工作经验; 2、熟练使用ERP、财务软件、办公软件,掌握数据透视表工具及常规函数; 3、.对数据敏感,以结果为导向,思路清晰,主动性强,有良好的职业道德; 4、有电商行业经验者优先。
工作内容1.每日导出银行流水;2.收款/转款支付以及入账;3.打印银行回单,扫描装订;4.管理印章,合同;5.领导安排的任务任职要求1、长期居住杭州2、1年以上出纳工作经验;3、有责任心4、4s店经验优先5、本科及以上学历九点半到下午六点 单休薪资6500 200全勤(试用期8折)
岗位职责: 1.负责公司总账务处理,编制记账凭证,出具财务报表等。 2.负责公司税务管理全流程,包括发票管理纳税申报等。 3.负责编制公司资金预算并监督预算情况等。 4.完成领导下达的其他任务。 任职要求: 1.本科及以上学历。 2.从事财务工作3-5年,有一般纳税人会计核算和税务管理经验。 3.良好的组织协调沟通能力,有团队合作精神。 4.对待工作认真,细心。
职责描述: 1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐; 3、 现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作; 6、 领导交办的其他事项。 任职要求: 1、 会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书; 2、 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、 熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
负责并协助上级完成海外公司进行运营管理审计、专项审计、内控建设等,对审计发现的问题使用外语提出优化和整改建议,并利用外语完善海外公司的运营体系。1、协助审计总监拟订集团内部审计制度(海外公司部分),报审计总监审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营(海外公司部分)体系;2、根据年度审计工作计划,编制海外公司相关项目的审计计划,并报审计总监审核;3、根据审批下来的海外公司年度审计计划组织实施相关的运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及其他专项审计以及相关的内控梳理与诊断等工作;4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目;5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计总监复核后,报相关领导审阅;6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计;7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档;9、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导。任职资格:1、本科学历及以上,审计、财务、信息化、英语等专业;2、5年及以上的审计或财务或信息化建设等相关工作经验3、能熟练使用英语进行沟通交流,熟悉海外公司工作模式,熟悉海外公司涉及相关的法律法规以及会计准则; 职能类别:审计经理/主管
工作职责:1、严格执行公司财务管理制度,审核报销手续及原始单据的合理性、合法性、准确性;2、处理银行收付款、对账、开户、付汇、结汇等事宜;3、负责与各银行人员日常沟通交流,公司办理融资提供相应资料等事宜;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、提供审计等外部机构数据需求;6、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、大专及以上学历、会计电算化、财务类等相关专业,有财务相关工作经验2. 熟练操作金蝶财务软件,熟练应用Excel函数等;3. 正直、诚信,工作细致、认真,具备良好的职业素养,爱岗敬业,吃苦耐劳,能承受工作压力;4. 具有会计人员从业资格证书。 职能类别:出纳员
诚招一名财务,派驻我司越南工厂工作(工作地点在越南),国籍不限。1、负责越南工厂财务会计基础工作,确保财务数据准确性;2、与其他部门的团队有效联系沟通。岗位工作要求1、财务会计相关专业毕业;2、具有良好的组织和协调能力,能够有效地处理多个任务。3、具备较强的责任心和保密意识,能够对公司的财务数据负责。
一、岗位职责:1.协助审计负责人构建内部审计运营机制体系,完善各项业务流程、作业标准。2.协助审计负责人拟定年度审计项目计划、统筹安排、协调工作推进。3.利用ERP系统及各种渠道掌握企业信息,有的放失地开展现场审计工作,做到“点面结合、突出重点、提高效率”,必要时,担任审计项目组长,负责实施审计项目,撰写审计报告。4.做好被审计单位对审计事项整改的日常监控工作。5.主动了解企业需求,并根据国家宏观经济运行状态,开展相关研究,提高内部审计的防御功能。6.协助审计负责人在实践中打造职业化的审计团队。7.协助审计负责人做好部门日常管理工作。二、其它要求:1.具有科班出身的财务专业背景,或具有注册会计师、会计师证书。2.至少从事过两种类型以上的审计项目经验,其中一项是综合性的、完整性的,;若从事外部审计,应从事过两种以上的业务类型,至少有一项与内部控制有关。3.具有一定的的知识面(专业知识除外)和较为宽泛的关注视野。 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计主管
工作职责: 1. 业务支持: 深入理解业务的商业模式、对各业务条线的财务流程进行梳理和持续优化; 2. 财务分析: 定期跟进业务执行情况、提交月度/季度/年度财务分析报告,为经营分析和业务决策提供财务支持; 3. 会计核算 3.1 按照最新的企业会计准则,进行会计核算 3.2 编制、审核相关核算底稿,与业务沟通、解决相关问题。 任职资格: 1. 财务相关专业,本科或硕士以上学历,5年以上财务相关工作经验; 2. 具备CPA、CTA资质较佳,熟悉会计准则、税收法规政策; 3. 数据处理能力强,条理清晰; 4. 具备优秀的职业操守,高度的责任感,良好的沟通表达能力,抗压能力强,有很好的团队合作意识,能够推动不同团队完成目标。
1.负责公司的全面财务会计工作;2.负责制定完成公司的财务会计制度、规定和办法,并作出相关解释、解答;3.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;4.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;5.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;6.编制公司的会计报表,及时报送领导;7.编制、核算每月的工资、奖金发放表;8.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;9.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符。 职能类别:会计经理/主管 关键字:财务财务主管
1、依据公司战略梳理各业务单元、各部门以及各分子公司的业务流程,根据实际业务,根据项目组安排协助梳理其安排的流程框架,建立规范、高效的流程体系。2、协助了解评估相关业务模块的信息系统业务流程与管理情况,协助诊断相关业务模块的信息系统业务流程设计存在的问题和执行存在的问题。3、协助推动流程责任部门流程设计和优化相关工作的落地。同时协助收集分析业务流程搭建的瓶颈问题。4、协助搭建并优化IT内控体系,完善、推动并优化IT内控相关制度。5、熟悉公司使用的SAP系统、U9系统、MES系统、WMS系统以及OA系统等信息化系统的业务流程,并协助梳理现有流程的完整性和健壮性。6、协助推进流程信息系统固化,形成流程图、关键控制节点说明及进行相关流程说明的制定。7、协助监督各业务单元、各部门以及各分子公司流程信息化管理的执行情况。8、结合公司各业务单元、各部门以及各分子公司的实际业务发展情况,根据项目要求定期或不定期的对现有信息化流程进行梳理和完善。任职资格:1、本科及以上,信息管理、计算机等专业优先;2、5年以上工作经验,熟悉常用信息系统的流程信息化建设工作;熟悉企业管理、流程优化、信息化管理等;3、掌握信息管理、财务、会计、审计以及公司治理相关知识;4、具备较强的沟通能力、计划能力、学习能力、抗压能力。
岗位内容:1. 收集、清理、整理和分析各种类型的数据,包括但不限于客户消费行为、市场趋势和销售数据。2. 与其他部门协调并监管数据质量和数据一致性,确保数据的正确性和准确性。3. 提供数据报告、可视化和见解,帮助管理层制定决策。任职要求:1. 能够快速有效地处理大量数据,熟练使用Excel或类似的工具。2. 熟悉SQL或其他数据查询语言。3. 具备数据可视化和报告撰写经验。4. 具有较强的问题解决和分析能力,能够快速有效地制定健全的数据分析和解决方案。
1、根据年度审计工作计划,编制项目审计计划,并报审计部长审核 2、拟订公司内部审计制度,报审计部长审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营体系3、组织实施运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及专项审计等工作4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计部长复核后,报相关领导审阅6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档9、对集团各业务单元的年度考核利润进行审核和审定 10、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导 任职资格1. 大学本科及以上学历,具有科班出身的财务专业背景2. 5年以上审计工作经验,做过两个以上大型性的、综合性较强的审计项目,做过制造业财务主管或经理的优先3、熟悉企业会计准则、税法等相关法律法规;4、精通企业内部控制、风险管理及审计工作实务;熟悉财务软件和ERP系统5、具有会计或审计中级以上职称以及具有CIA、CPA者优先 年龄要求:30-45岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理
工作内容:1、负责办理公司银行业务,按月及时编制银行余额调节表;2、负责开具各项票据,不允许开空头支票,印鉴、大小写金额应相符;3、负责物业服务费银行划账网上操作,促进物业服务费的收缴;4、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。职位要求:有过相应的财务出纳工作经验,大专以上,工作耐心,细心。工作时间:八小时单休,早上八点半到下午五点半,缴纳五险。
职位福利:包住、包吃、加班补助、绩效奖金、带薪年假、定期体检、节日福利、高温补贴
职位亮点:办公室氛围好,工作轻松
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