职位描述:
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、会计、审计等相关专业;
2、熟悉酒店餐饮内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备中级会计师及以上资格者优先;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
公司地址:杭州市江干区五星路198号瑞晶国际大厦3302室
面试时间:周一至周六 10:00-17:00,有意者可直接到公司面试。
公共交通:
9路/ B支6/ 96路 富春路市民街口站 ,下车可以问娃欧商场,附近路段(城星路 市民街 富春路)
32路/ 42路/ 517/ 29路 近江小区站 ,下车可以问娃欧商场,附近路段(城星路 市民街 富春路)
联系人:人资部王经理 联系电话:0571-86978688;