职位描述
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岗位职责:
1、根据年度审计计划,制订合理审计方案,组织实施经营管理审计、履职审计、内控审计、专项审计等各项审计活动;并出具审计报告;
2、结合具体审计项目,合理识别重要潜在风险,提出有效、可落地审计建议并推动实施,与被审计端建立有效沟通渠道,跟踪审计建议落地情况;
3、根据不同阶段管理重点,开展日常持续审计监督工作,结合常规、专项审计项目,推进管理环节优化、完善,切实提升业务环节的运营效率与效果;
4、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业、擅长数据分析及处理,熟练使用信息化软件,CPA资格优先;
2、具备三年及以上会计师事务所或企业内审经验,有上市公司或大型集团内部审计相关工作经验优先,熟悉生产制造、采购、研发等相关业务流程及关键控制点;有团队管理经验优先;
3、为人正直,踏实,具有良好的职业操守,原则性强,客观公正,实事求是;
4、具有良好的学习创新能力、分析解决问题能力及良好的协调沟通能力、团队协作精神。