职位描述
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岗位职责:1.开展公司财务收支审计、专项资金审计、资产经营审计等;
2.编制内部审计报告,提出处理意见和建议并跟踪反馈及整改情况;
3.对内部控制的充分性和有效性的检查和评估;
4.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档和保密工作;
5.完成上级领导安排的其他任务。
要求:1.财务、会计、审计等相关专业,本科及以上学历;
2.审计、财务专业3年以上工作经验;
3.熟悉国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
4.能自觉主动的工作、学习;能熟练操作相关现代化办公设备;
5.沟通、协调能力、语言表达能力良好,能吃苦,能耐高压,工作态度端正,良好的团队精神、职业道德修养和职业形象。
其他:餐补,上下班有班车接送,双休,五险一金。 欢迎致电:89001825