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一、岗位职责:1.协助审计负责人构建内部审计运营机制体系,完善各项业务流程、作业标准。2.协助审计负责人拟定年度审计项目计划、统筹安排、协调工作推进。3.利用ERP系统及各种渠道掌握企业信息,有的放失地开展现场审计工作,做到“点面结合、突出重点、提高效率”,必要时,担任审计项目组长,负责实施审计项目,撰写审计报告。4.做好被审计单位对审计事项整改的日常监控工作。5.主动了解企业需求,并根据国家宏观经济运行状态,开展相关研究,提高内部审计的防御功能。6.协助审计负责人在实践中打造职业化的审计团队。7.协助审计负责人做好部门日常管理工作。二、其它要求:1.具有科班出身的财务专业背景,或具有注册会计师、会计师证书。2.至少从事过两种类型以上的审计项目经验,其中一项是综合性的、完整性的,;若从事外部审计,应从事过两种以上的业务类型,至少有一项与内部控制有关。3.具有一定的的知识面(专业知识除外)和较为宽泛的关注视野。 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计主管
1.负责实施人身险业务领域的风险分析;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量;3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级;4.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:精通人身险业务,熟悉内控、产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
岗位职责:1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位进行沟通、协调;3、按照审计程序参与集团审计项目;4、负责被审计单位审计问题的改善跟进;5、完成上级交办的其他工作岗位要求:1、具备良好的沟通协调能力、学习能力与主观能动性;2、具备良好的书面与口头表达能力;3、熟练计算机软件应用,包括word、ppt、excel等;4、能适应出差安排。该岗位前三年需要在公司总部浙江天台办公,之后办公地点可以在杭州或天台两地进行选择
1.评估与识别人身险业务领域风险状况;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量,3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;5.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务,并熟悉内控、财产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1.担任初等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 2.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 3.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 4.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,计算机或数据分析相关专业优先; 2.所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级及以上职称、专业任职资格。
岗位职责: 1、完成部门领导分配的审计工作; 2、跟进、监督公司内部业务运作规范及改善事项; 3、根据审计记录、审计证据、编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议; 4、做好原始审计资料、证据、凭证的收集、整理、建档工作; 5、领导交待其他工作事宜。 任职要求: 1、专业:财务类、法律、审计及经济类相关专业,本科及以上学历; 2、有3年以上相关审计工作经验。 3、有良好口头表达及书写能力,能独立完成审计报告的编写; 4、工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上; (2)具有助理会计师或审计师以上职称; (3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (4)具备注册类职业资格优先录用。
岗位职责:1、编制审计工作计划;2、公司采购审计及各项常规审计工作的实施工作;3、公司内控状况的审查和评价,制定和完善公司内控制度;4、公司专项审计活动;5、负责对所涉及的审计工作编写内部审计报告,提出改进意见和建议。岗位要求:1、25-40周岁,大专及以上学历,2年-3年会计师事务所工作经验,有制造业企业审计工作经验者优先。2、熟悉企业基本运作流程,对企业内部控制和内部审计有一定的经验,具备财务审计分析能力。3、熟练使用Office办公软件及ERP应用软件。 年龄要求:25-40岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内部审计企业内部控制
工作职责:负责工程项目财务审计(如项目材料的用量、价格、人工工资是否合理,其他财务账务处理等)
任职要求:具备丰富的工程财务审计经验;从事房建工程财务、成本工作不低于三年
职位福利:节日福利、五险一金、餐补、通讯补助、定期体检、员工旅游、高温补贴、交通补助
岗位职责:全面负责公司重要决策法律支持、普法宣贯、内部控制、全面风险管理、采购事项审核与监督、招标管理、内外部审计、供应商评审、其他等工作。 1. 负责公司制度体系的整体搭建与完善。 2. 负责公司行政规章制度的编制、修订和废止等全过程管理。 3. 公司行政规章制度的合规(法律)审核及文本审核。 4. 负责及配合公司各项内外部审计监督检查 5. 负责公司律风险、合规风险、财务风险、投资风险、组织架构、用工风险等在内完善的风险管理体系搭建。 6. 配合做好合规管理各项工作; 岗位要求: 1. 统招本科及以上学历; 2. 法学、审计等相关专业; 3. 2年及以上大型国企法务经验优先录用 4. 熟悉公司法、合同法、劳动法、经济法等法律; 5. 具有良好的英文读写能力,统招本科要求为CET-4,研究生为CET-6; 6. 工作态度严谨细致、敬业认真、责任心强,且灵活高效; 现场面试地点:浙江省杭州市萧山区宏业路299号 工作地址再彭埠街道,具体位置暂定
职责描述: 1、负责对公司本部及全资、参控股公司开展经济责任审计工作,包括离任审计、任期审计、专项审计等。 2、完成公司及下属企业的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。 3、开展财务合规性审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计,维护公司生产经营活动的秩序,降低企业运营风险及协助开展反舞弊工作。 4、依据审计结果,提出整改要求,监督整改结果,实现审计工作对企业经营的“审计、整改、促进”作用。 5、负责根据上市公司对于内控要求,定期对各企业进行巡视并对财务方面的内控有效性进行评价。 6、负责协助部门事务管理与协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、法律相关专业 2、基建预决算、舞弊稽查、财务审计经验 3、熟悉国家相关政策法规、公司规章制度 4、熟悉财务核算流程、熟练使用电脑办公软件 5、优先录用有会计师、审计师事务所工作经验的应聘者。 职位福利:五险一金、餐补、高温补贴、节日福利、带薪年假
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)本科以上学历,审计等相关专业; (2)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (3)具备注册类职业资格优先录用。
男女不限,50周岁以下,有会计证或从业经验 08:30—17:00,双休
一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
任职要求:1、***本科以上,财经类院校金融、财会类相关专业;2、有中等规模企业财务、审计岗位三年以上从业经验;3、具备较强的学习能力和沟通协调能力;4、党员、中级会计师、税务师、CPA在考且过2门以上或有会计师事务所经历优先。主要工作职责:协助部门总经理做好集团经营单元预算内的财务收支,集团各部门内控管理和合法合规事项的审计工作。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计中级会计师
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